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沿江镇2014年财政决算执行情况和2015年财政预算

发布日期:2015-04-01 00:00   信息来源:沿江镇  字号:[ ]

2014年沿江镇财政决算情况

2014年我镇全面贯彻党的十八大精神,认真落实市委、市政府的战略部署,紧紧围绕“繁荣宜居工业强镇的奋斗目标,凝心聚力,苦干实干,在党委、政府的正确领导下,全镇经济发展迅速,较好的完成了本届党委、政府提出的各项目标,在此基础上,2014年财政决算执行情况良好,为经济社会发展提供了有力保障

2014年我镇实现财政总收入13295万元,按财政体制计算,核定支出基数584万元,乡镇合计应得分成收入预计879.99万元,加上专项补助 1450.36万元,2014年一般预算可用资金 2330.35万元。2014年一般预算支出1968.32万元,一般预算略有结余,当年结余加上历年结余322.09万元,预计年终结余 350.52 万元。

一般预算支出执行数如下:

一、一般公共支出948.80万元。

1、人大事务23.09万元;

2、政府事务769.64万元;

3、人口与计划生育66.72万元,其中行政运行 54.97万元,计划生育服务网络建设支出11.75万元;

4、其他公共服务支出89.34万元。

二、科学技术支出11万元。

三、文化31.25万元。

四、社会就业与保障530.06万元。

1、未归口管理行政单位离退休人员支出180.63万元;

2、抚恤95.48万元;

3、退役安置58.13万元;

4、社会福利29.58万元;

5、城市居民最低生活保障10.65万元;

6、自然灾害生活救助4万元;

7、农村最低保障113.23万元;

8、其他农村生活救助38.36万元。

五、医疗卫生76.82万元。

六、环境保护13.18万元。

七、城乡社区事务20万元。

八、农林水事务308.20万元。

1、农业事业机构27.9万元;

2、灾害救助1万元;

3、稳定农民收入4万元;

4、高校毕业生到基层任职补助47.9万元;

5、其他农业支出(生产补贴等)12万元;

6、林业事业机构支出18.29万元;

7、农村综合改革197.11万元;

九、住房保障支出—住房公积金29万元。

2014年,专用基金收入2699.96万元,社会抚养费返还187.32万元,土地出让金收入1708.62万元,其他收入804.02万元。2014年专用基金支出3020.68万元。

专用基金支出执行数如下:

一、一般公共支出974.80万元。

1、人大事务1万元;

2、政府事务423.24万元;

3、人口与计划生育19.90万元,主要为行政运行费用

4、其他公共服务支出530.65万元,其中为企办、劳务、巡防队等支出。

二、教育基建等投入244.50万元。

三、科学技术支出27.50万元。

四、文化24.50万元,其中普法宣传等经费支出2万元,专款专用。

五、社会保障与就业91.67万元。其中抚恤15.22万元,退役安置0.32万,社会福利13万元,城市、农村居民最低保障44.09万元,农村社会救济9.04万元,未归口管理的行政单位离退休10万元。

六、医疗卫生22.3万元。

七、环境保护10万元。

八、城乡社区管理事务1377.42万元,其中:城乡社区公共设施(有关工程建设部分)1355.92万元。

九、农林水事务242万元。

1、农业事业机构19.33万元;

2、其他农业支出(生产补贴等)62万元;

3、稳定农民收入补贴15万;

4、林业事业机构支出16.67万元;

5、农村综合改革—对村委员补助97万元。

过去的一年我们积极发挥财政职能作用,盘活用活土地,很好完成年初的收入任务。加大对工业道路基础设施的建设、农村水利基础建设、教育基础设施、农村垃圾处理、巡防队等投入。加大招商引资,促进企业发展。同时强化了税收征管,促进经济税收同步协调发展。保证收入持续快速增长。在支出方面保证机构的正常运转和行政事业单位工资的发放,严肃控三公经费支出,严格按照预算拨款、审核把关重点项目工程建设,从严控制一般性费用支出。

虽然沿江镇2014年的财政收入取得了很好的增长,一般预算略有结余,但由于政府债务规模过大,拖欠企业押金、工程款财政借款及个人集资款等现象存在,同时财政支出有增无减,财政运行还有风险。对此,我们须引起高度重视,并在今后的工作中不断改进,大力发展经济,尽快尽早化解债务。

2015年财政预算

根据我镇的实际情况,我镇2015年预算安排和财政工作的总体思路是:认真落实科学发展观和十八大会议精神,按照市委市政府的决策部署,以及相关的预算法、市财政分税制政策为编制预算的依据。

按照上述指导思想和原则,2015年的财政收支安排如下:

一、一般预算收入安排

按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策:预计2015年财政总收入13200万元,支出基数584万元、预计分成收入870万元,加上专项补助1450万元。2015年预计可用资金2300万元。

二、专用基金收入

专用基金收入为2800万元,其中:计划生育100万元,其他收入200万元,土地出让金返还及配套费等2500万元。

三、根据《预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算。因此现将上述预算的财力作如下安排。

一般预算支出1945万元:

(一)一般公共服务735万元,其中人大事务25万元、人大代表活动经费20万,政府事务600万元、一般公共事务90万元。

(二)科学技术20万元。

(三)文化33万元。

(四)社会保障与就业380万元。

(五)医疗卫生145万元,其中计划生育事务70万元,医疗保障75万元。

(六)环境保护25万元。

(七)城乡建设社区事务支出150万元。

(八)农林水事务382万元。其中:农业事业机构55万元,稳定农民收入40万元,高校毕业到基层任职补助10万元,其他农业30万元,林业事业机构37万元,对村民委员会和村党委支部组织的补助120万元,对村级一事一议补助90万。

(九)住房保障支出(公积金)75万元。

专用基金支出2690万元:

(一)一般公共事务840万元,其中政府行政事务570万元、其他一般公共支出240万元、信访事务支出30万。

(二)教育200万元。

(三)科学技术30万元。

(四)文化15万元,其中普法宣传经费2万元。

(五)社会保障和就业200万元。

(六)医疗卫生10万元。

(七)城乡社区事务1165万元。

(八)环境保护30万元。

(九)农林水事务200万元,其中农业事业机构20万元、其他农业支出30万元、村级村委会和党支部的补助80万元、林业30万元、稳定农民收入补贴40万。

 

 



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